Карточка | Таблица | RUSMARC | |
Нгуен, Тхи Ха Ми. Организация внутреннего контроля и аудита в крупных корпоративных структурах: дис. ... кандидата экономических наук ; спец. 08.00.12 защищена 15.06.2022; утверждена 22.06.2022 / Т.Х.М. Нгуен; Место защиты: Финуниверситет, Работа выполнена: Финуниверситет, Департамент аудита и корпоративной отчетности. — Москва, 2022. — 278 с. — Доступ из локальной сети Финуниверситета (чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/nguen_thi_diss.pdf>.Дата создания записи: 14.06.2022 Тематика: РФ; Россия; кандидатская; 08.00.12; Мельник М.В. (научный руководитель); внутренний аудит; внутренний контроль; устойчивое развитие; крупные корпоративные структуры Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть Финуниверситета | Все | |||||
Интернет | Читатели | |||||
Интернет | Все |
Оглавление
- Введение
- Глава 1 Тенденции развития контрольной функции управления
- 1.1 Особенности организации контрольной функции в группе предприятий
- 1.2 Новые задачи контроля при ориентации экономических субъектов на устойчивое инновационное развитие
- 1.3 Принципы организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в группе компаний
- Глава 2 Анализ организации внутреннего контроля и аудита в крупных корпоративных структурах
- 2.1 Нормативно-правовая база постановки внутреннего контроля и аудита
- 2.2 Оценка системы внутреннего контроля и аудита. Методические подходы к оценке системы внутреннего контроля и аудита
- 2.3 Типичные формы взаимодействия внутреннего контроля и аудита
- Глава 3 Совершенствование методического обеспечения внутреннего контроля и аудита
- 1.
- 3.1 Процессный подход к организации внутреннего контроля в крупных корпоративных структурах
- 3.2 Совершенствование методов внутреннего контроля и аудита в условиях цифровизации и устойчивого развития
- 3.3 Совершенствование формирования оценки системы внутреннего контроля в группе компаний
- Заключение
- Список литературы
- Приложение А
Статистика использования
Количество обращений: 134
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |